江西省新闻出版广电局(江西省版权局)

江西省新闻出版广电局2015年收支预算总表

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江西省新闻出版广电局2015年收支预算总表

单位:万元

收      入

支          出

项目

预算数

按支出经济分类(款级)

预算数

按支出功能科目

预算数

一、财政拨款

7,314.00

基本支出

6,296.71

教育支出

5,490.11

    经费拨款(补助)

6,314.00

  工资福利支出

3,016.31

  普通教育

3.1

    专项收入

 

    基本工资(工资福利支出)

484.2

    高等教育

3.1

    纳入预算的政府性基金收入

1,000.00

    行政单位统一津补贴(工资福利支出)

416.28

  职业教育

5,384.92

    预算内投资收入

 

    基础性绩效工资(工资福利支出)

457.02

    中专教育

853.3

二、事业收入

2,270.00

    奖励性绩效工资(工资福利支出)

313.04

    技校教育

5.52

三、事业单位经营收入

 

    养老保险(工资福利支出)

86.5

    高等职业教育

3,526.10

四、其他收入

70

    失业保险(工资福利支出)

5.6

    其他职业教育支出

1,000.00

五、附属单位上缴收入

 

    医疗保险(工资福利支出)

269.9

  进修及培训

102.09

六、上级补助收入

 

    其他保险(工资福利支出)

5.5

    培训支出

102.09

 

 

    奖金(工资福利支出)

19.62

科学技术支出

20

 

 

    临时工工资(工资福利支出)

221.93

  技术研究与开发

20

 

 

    聘用人员工资(工资福利支出)

289.88

    应用技术研究与开发

20

 

 

    其他(工资福利支出)

446.84

文化体育与传媒支出

15,968.99

 

 

  商品和服务支出

944.88

  广播影视

13,662.68

 

 

    办公费(商品和服务支出)

19.6

    行政运行(广播影视)

2,908.61

 

 

    手续费(商品和服务支出)

0.5

    一般行政管理事务(广播影视)

3,500.54

 

 

    水电费(商品和服务支出)

70.29

    机关服务(广播影视)

437.39

 

 

    邮电费(商品和服务支出)

28.98

    其他广播影视支出

6,816.14

 

 

    物业管理费(商品和服务支出)

85.33

  新闻出版

854.05

 

 

    公务用车运行维护费(商品和服务支出)

91.78

    一般行政管理事务(新闻出版)

539

 

 

    差旅费(商品和服务支出)

88.06

    版权管理

115

 

 

    维修(护)费(商品和服务支出)

23.08

    出版市场管理

100.05

 

 

    会议费(商品和服务支出)

38.93

    其他新闻出版支出

100

 

 

    劳务费(商品和服务支出)

7.19

  国家电影事业发展专项资金支出

1,452.26

 

 

    福利费(商品和服务支出)

39.95

    资助城市影院

1,425.26

 

 

    工会经费(商品和服务支出)

31.96

    其他国家电影事业发展专项资金支出

27

 

 

    离退休人员公用支出(商品和服务支出)

3.85

社会保障和就业支出

10.3

 

 

    教学业务费(商品和服务支出)

65.52

  行政事业单位离退休

10.3

 

 

    培训费(商品和服务支出)

59.58

    未归口管理的行政单位离退休

10.3

 

 

    印刷费(商品和服务支出)

6.9

医疗卫生与计划生育支出

96.6

 

 

    公务接待费(商品和服务支出)

68.09

  医疗保障

96.6

 

 

    咨询费(商品和服务支出)

3

    行政单位医疗

70.2

 

 

    因公出国(境)费用(商品和服务支出)

45

    事业单位医疗

26.4

 

 

    租赁费(商品和服务支出)

4.8

住房保障支出

70.36

 

 

    专用材料费(商品和服务支出)

18.31

  住房改革支出

70.36

 

 

    委托业务费(商品和服务支出)

5.6

    购房补贴

70.36

 

 

    其他商品和服务支出(商品和服务支出)

138.58

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

2,197.94

 

 

 

 

    正常离休费(对个人和家庭的补助)

44.5

 

 

 

 

    离休津补贴(对个人和家庭的补助)

54.5

 

 

 

 

    正常退休费(对个人和家庭的补助)

418.58

 

 

 

 

    退休津补贴(对个人和家庭的补助)

393.42

 

 

 

 

    抚恤金(对个人和家庭的补助)

70.5

 

 

 

 

    生活补助(对个人和家庭的补助)

2.6

 

 

 

 

    医疗费(对个人和家庭的补助)

36.5

 

 

 

 

    助学金(对个人和家庭的补助)

70.2

 

 

 

 

    奖励金(对个人和家庭的补助)

400

 

 

 

 

    住房公积金(对个人和家庭的补助)

330.19

 

 

 

 

    购房补贴(对个人和家庭的补助)

69.55

 

 

 

 

    其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)

307.4

 

 

 

 

  其他资本性支出

137.58

 

 

 

 

    办公设备购置(其他资本性支出)

22

 

 

 

 

    信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)

8.58

 

 

 

 

    其他资本性支出(其他资本性支出)

107

 

 

 

 

项目支出

15,359.65

 

 

 

 

  商品和服务支出

12,573.51

 

 

 

 

    办公费(商品和服务支出)

86.84

 

 

 

 

    手续费(商品和服务支出)

5

 

 

 

 

    水电费(商品和服务支出)

156.05

 

 

 

 

    邮电费(商品和服务支出)

35.46

 

 

 

 

    物业管理费(商品和服务支出)

238

 

 

 

 

    公务用车运行维护费(商品和服务支出)

152.38

 

 

 

 

    差旅费(商品和服务支出)

270.44

 

 

 

 

    维修(护)费(商品和服务支出)

203.8

 

 

 

 

    会议费(商品和服务支出)

99

 

 

 

 

    劳务费(商品和服务支出)

317.02

 

 

 

 

    福利费(商品和服务支出)

40

 

 

 

 

    工会经费(商品和服务支出)

24.5

 

 

 

 

    教学业务费(商品和服务支出)

139

 

 

 

 

    培训费(商品和服务支出)

71.71

 

 

 

 

    印刷费(商品和服务支出)

34.31

 

 

 

 

    公务接待费(商品和服务支出)

44

 

 

 

 

    因公出国(境)费用(商品和服务支出)

20

 

 

 

 

    专用材料费(商品和服务支出)

80.86

 

 

 

 

    委托业务费(商品和服务支出)

22.67

 

 

 

 

    其他交通费用(商品和服务支出)

31.89

 

 

 

 

    其他商品和服务支出(商品和服务支出)

10,500.58

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

111.09

 

 

 

 

    助学金(对个人和家庭的补助)

110.28

 

 

 

 

    购房补贴(对个人和家庭的补助)

0.81

 

 

 

 

  基本建设支出

1,000.00

 

 

 

 

    房屋建筑物购建(基本建设支出)

1,000.00

 

 

 

 

  其他资本性支出

1,675.05

 

 

 

 

    房屋建筑物购建(其他资本性支出)

750

 

 

 

 

    办公设备购置(其他资本性支出)

10.05

 

 

 

 

    专用设备购置(其他资本性支出)

210

 

 

 

 

    信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)

30

 

 

 

 

    其他资本性支出(其他资本性支出)

675

 

 

 

 

事业单位经营支出

 

 

 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9,654.00

本年支出合计

21,656.36

本年支出合计

21,656.36

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

12,002.36

 

 

 

 

    财政拨款结转(结余)

4,371.60

 

 

 

 

    其他资金结转(结余)

7,630.76

 

 

 

 

收入总计

21,656.36

支出总计

21,656.36

支出总计

21,656.36